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  GMP认证
GMP认证资料
作者: 时间:2014-5-13 1:53:46 点击率: 收藏 打印

  药品GMP认证申请资料要求

 

  1 企业的总体情况

  1.1 企业信息

  ◆企业名称、注册地址;

  ◆企业生产地址、邮政编码;

  ◆联系人、传真、联系电话(包括出现严重药害事件或召回事件的24小时的联系人、联系电话)。

  1.2 企业的药品生产情况

  ◆简述企业获得(食品)药品监督管理部门批准的生产活动,包括进口分包装、出口以及获得国外许可的药品信息;

  ◆营业执照、药品生产许可证,涉及出口的需附上境外机构颁发的相关证明文件的复印件;

  ◆获得批准文号的所有品种(可分不同地址的厂区来填写,并注明是否常年生产,近三年的产量列表作为附件);

  ◆生产地址是否有处理高毒性、性激素类药物等高活性、高致敏性物料的操作,如有应当列出,并应在附件中予以标注。

  1.3 本次药品GMP认证申请的范围

  ◆列出本次申请药品GMP认证的生产线,生产剂型、品种并附相关产品的注册批准文件的复印件;

  ◆最近一次(食品)药品监督管理部门对该生产线的检查情况(包括检查日期、检查结果、缺陷及整改情况,并附相关的药品GMP证书)。如该生产线经过境外的药品GMP检查,需一并提供其检查情况。

  1.4 上次药品GMP认证以来的主要变更情况

  ◆简述上次认证检查后关键人员、设备设施、品种的变更情况。

  2 企业的质量管理体系

  2.1 企业质量管理体系的描述

  ◆质量管理体系的相关管理责任,包括高层管理者、质量管理负责人、质量受权人和质量保证部门的职责;

  ◆简要描述质量管理体系的要素,如组织机构、主要程序、过程等。

  2.2 成品放行程序

  ◆放行程序的总体描述以及负责放行人员的基本情况(资历等)。

  2.3 供应商管理及委托生产、委托检验的情况

  ◆概述供应商管理的要求,以及在评估、考核中使用到的质量风险管理方法;

  ◆简述委托生产的情况;(如有)

  ◆简述委托检验的情况。(如有)

  2.4 企业的质量风险管理措施

  ◆简述企业的质量风险管理方针;

  ◆质量风险管理活动的范围和重点,以及在质量风险管理体系下进行风险识别、评价、控制、沟通和审核的过程。

  2.5 年度产品质量回顾分析

  ◆企业进行年度产品质量回顾分析的情况以及考察的重点。

  3 人员

  3.1 包含质量保证、生产和质量控制的组织机构图(包括高层管理者),以及质量保证、生产和质量控制部门各自的组织机构图;

  3.2企业关键人员及从事质量保证、生产、质量控制主要技术人员的资历;

  3.3 质量保证、生产、质量控制、贮存和发运等各部门的员工数。

  4 厂房、设施和设备

  4.1 厂房

  ◆简要描述建筑物的建成和使用时间、类型(包括结构以及内外表面的材质等)、场地的面积;

  ◆厂区总平面布局图、生产区域的平面布局图和流向图,标明比例。应当标注出房间的洁净级别、相邻房间的压差,并且能指示房间所进行的生产活动;

  ◆简要描述申请认证范围所有生产线的布局情况;

  ◆仓库、贮存区域以及特殊贮存条件进行简要描述。

  4.1.1空调净化系统的简要描述

  ◆空调净化系统的工作原理、设计标准和运行情况,如进风、温度、湿度、压差、换气次数、回风利用率等。

  4.1.2水系统的简要描述

  ◆水系统的工作原理、设计标准和运行情况及示意图。

  4.1.3其他公用设施的简要描述

  ◆其他的公用设施如:压缩空气、氮气等的工作原理、设计标准以及运行情况。

  4.2 设备

  4.2.1列出生产和检验用主要仪器、设备。

  4.2.2清洗和消毒

  ◆简述清洗、消毒与药品直接接触设备表面使用的方法及验证情况。

  4.2.3与药品生产质量相关的关键计算机化系统

  ◆简述与药品生产质量相关的关键的计算机化系统的设计、使用验证情况。

  5 文件

  ◆描述企业的文件系统;

  ◆简要描述文件的起草、修订、批准、发放、控制和存档系统。

  6 生产

  6.1 生产的产品情况

  ◆所生产的产品情况综述(简述);

  ◆本次申请认证剂型及品种的工艺流程图,并注明主要质量控制点与项目。

  6.2 工艺验证

  ◆简要描述工艺验证的原则及总体情况;

  ◆简述返工、重新加工的原则。

  6.3 物料管理和仓储

  ◆原辅料、包装材料、半成品、成品的处理,如取样、待检、放行和贮存;

  ◆不合格物料和产品的处理。

  7 质量控制

  ◆描述企业质量控制实验室所进行的所有活动,包括检验标准、方法、验证等情况。

  8 发运、投诉和召回

  8.1 发运

  ◆简要描述产品在运输过程中所需的控制,如,温度/湿度控制;

  ◆确保产品可追踪性的方法。

  8.2 投诉和召回

  ◆简要描述处理投诉和召回的程序。

  9 自检

  ◆简要描述自检系统,重点说明计划检查中的区域选择标准,自检的实施和整改情况。

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